Faktúra 3231061
Dátum vyhotovenia:
18.10.2023
Faktúra doručená:
30.10.2023
Číslo objednávky:
636/3/Lo/10/2023
Číslo zmluvy:
62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 407BT, 208.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,76 EUR
ceny sú vrátane DPH