Faktúra 3230938
Dátum vyhotovenia:
22.9.2023
Faktúra doručená:
29.9.2023
Číslo objednávky:
41/4/Hr/08/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posypová soľ - str. NR, 28644 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34 372,80 EUR
ceny sú vrátane DPH