Faktúra 3230930
Dátum vyhotovenia:
14.9.2023
Faktúra doručená:
26.9.2023
Číslo objednávky:
541/3/Kl/09/2023
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - PD dielňa, 493.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
591,62 EUR
ceny sú vrátane DPH