Faktúra 3230896
Dátum vyhotovenia: 7.9.2023
Faktúra doručená: 12.9.2023
Číslo objednávky: 420/3/Vn/06/2023
Číslo zmluvy: 44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obnova VDZ - c. II/593 - PE-Bošany, c.III/1838 - Pravotice-Rybany, 5640.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 640,20 EUR
ceny sú vrátane DPH