Faktúra 3230828
Dátum vyhotovenia: 31.8.2023
Faktúra doručená: 5.9.2023
Číslo objednávky: 496/3/Lo/08/2023
Číslo zmluvy: 63/4/2023
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hygienické potreby, 2966.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 559,72 EUR
ceny sú vrátane DPH