Faktúra 3230681
Dátum vyhotovenia:
11.7.2023
Faktúra doručená:
14.7.2023
Číslo objednávky:
427/3/Lo/07/2023
Číslo zmluvy:
48/4/2023
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, BN, PE, 7359 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 830,80 EUR
ceny sú vrátane DPH