Faktúra 3230641
Dátum vyhotovenia: 30.6.2023
Faktúra doručená: 6.7.2023
Číslo objednávky: 412/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - mosty, 294.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,18 EUR
ceny sú vrátane DPH