Faktúra 3230607
Dátum vyhotovenia:
20.6.2023
Faktúra doručená:
27.6.2023
Číslo objednávky:
392/3/Ka/06/2023
Číslo zmluvy:
3/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 578.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
693,92 EUR
ceny sú vrátane DPH