Faktúra 3230605
Dátum vyhotovenia: 23.6.2023
Faktúra doručená: 27.6.2023
Číslo objednávky: 22/4/Hr/05/2023
Číslo zmluvy: 08/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba c. III/1770 - Jankov Vŕšok-Uhrovec mikrokobercom - str. BN, 73541.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73 541,20 EUR
ceny sú vrátane DPH