Faktúra 3230554
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
12.6.2023
Číslo objednávky:
221/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu mostov - c. II. tr. - str . NR, 235.2 EUR
Názov položky:
Materiál na opravu mostov - c. II. tr. - str . NR, 275.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
510,70 EUR
ceny sú vrátane DPH