Faktúra 3230346
Dátum vyhotovenia: 12.4.2023
Faktúra doručená: 21.4.2023
Číslo objednávky: 180/3/Be/04/2023
Dodávateľ
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 917GC - str. PD, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH