Faktúra 3221415
Dátum vyhotovenia: 4.1.2023
Faktúra doručená: 16.1.2023
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 5.12.-31.12.2022, 28.71 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 5.12.-31.12.2022, 38.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,77 EUR
ceny sú vrátane DPH