Faktúra 3221396
Dátum vyhotovenia:
30.12.2022
Faktúra doručená:
9.1.2023
Číslo objednávky:
68/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 12222 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 666,40 EUR
ceny sú vrátane DPH