Faktúra 3221317
Dátum vyhotovenia:
5.12.2022
Faktúra doručená:
9.12.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2022
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlak. fliaš - 11/2022, 86.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,40 EUR
ceny sú vrátane DPH