Faktúra 3220943
Dátum vyhotovenia: 9.9.2022
Faktúra doručená: 19.9.2022
Číslo objednávky: 598/3/Be/09/2022
Dodávateľ
INSTA-PL, s.r.o.
Inžinierska 2
97101 Prievidza
IČO: 36335452
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ročný servis plyn. kotla - str. NP, 94.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,89 EUR
ceny sú vrátane DPH