Faktúra 3220872
Dátum vyhotovenia:
30.8.2022
Faktúra doručená:
30.8.2022
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 09/2022, 11520 EUR
Názov položky:
Stravné lístky - 09/2022-provízia, 27.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 547,65 EUR
ceny sú vrátane DPH