Faktúra 3220787
Dátum vyhotovenia: 31.7.2022
Faktúra doručená: 4.8.2022
Číslo objednávky: 504/3/Ra/07/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný mat. - dielňa PD, 428.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
514,12 EUR
ceny sú vrátane DPH