Faktúra 3220493
Dátum vyhotovenia:
27.5.2022
Faktúra doručená:
30.5.2022
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 06/2022, 11040 EUR
Názov položky:
Stravné lístky - 06/2022-popl., 26.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 066,50 EUR
ceny sú vrátane DPH