Faktúra 3220471
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
23.5.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.-15.5.2022, 4607.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 528,63 EUR
ceny sú vrátane DPH