Faktúra 3220457
Dátum vyhotovenia:
12.5.2022
Faktúra doručená:
18.5.2022
Číslo objednávky:
317/3/St/05/2022
Dodávateľ
Technické služby mesta Partizánske
Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske
IČO: 36311693
Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske
IČO: 36311693
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotreba vody - údržba c. II. a III. tr. - str. PE, 56.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,92 EUR
ceny sú vrátane DPH