Faktúra 3220448
Dátum vyhotovenia: 6.5.2022
Faktúra doručená: 17.5.2022
Číslo objednávky: 260/3/Lo/04/2022
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlak. fliaš, acetylén - str. PE, PD, 19.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,44 EUR
ceny sú vrátane DPH