Faktúra 3220375
Dátum vyhotovenia: 22.4.2022
Faktúra doručená: 29.4.2022
Číslo objednávky: 218,219,225/3/Be/04/2022
Číslo zmluvy: 433100
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - str. PD, 177.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,30 EUR
ceny sú vrátane DPH