Faktúra 3220348
Dátum vyhotovenia: 22.4.2022
Faktúra doručená: 22.4.2022
Číslo objednávky: 243/3/Ka/4/2022
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nôž - TN 376GL - str. BN, 112.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,36 EUR
ceny sú vrátane DPH