Faktúra 3220290
Dátum vyhotovenia: 31.3.2022
Faktúra doručená: 7.4.2022
Číslo objednávky: 185/3/St/03/2022
Číslo zmluvy: 113/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 407BT - str. PE, 2795.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 355,19 EUR
ceny sú vrátane DPH