Faktúra 3220240
Dátum vyhotovenia: 15.3.2022
Faktúra doručená: 23.3.2022
Číslo objednávky: 144/3/Šl/03/2022
Číslo zmluvy: 126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,20 EUR
ceny sú vrátane DPH