Faktúra 3220213
Dátum vyhotovenia: 7.3.2022
Faktúra doručená: 14.3.2022
Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2075.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 490,24 EUR
ceny sú vrátane DPH