Faktúra 3220177
Dátum vyhotovenia: 27.1.2022
Faktúra doručená: 8.3.2022
Číslo objednávky: 44/3/Lo/01/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na renováciu objektov - str. PD, 118.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,62 EUR
ceny sú vrátane DPH