Faktúra 3220126
Dátum vyhotovenia: 11.2.2022
Faktúra doručená: 18.2.2022
Číslo objednávky: 51/3/Ka/02/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. BN, 234.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,82 EUR
ceny sú vrátane DPH