Faktúra 3220057
Dátum vyhotovenia: 31.1.2022
Faktúra doručená: 7.2.2022
Číslo objednávky: 97/4/Hr/12/2021
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. soľ - str. PD, 4166.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 999,68 EUR
ceny sú vrátane DPH