Faktúra 3220048
Dátum vyhotovenia: 12.1.2022
Faktúra doručená: 2.2.2022
Číslo objednávky: 97/4/Hr/12/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 5997.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 197,12 EUR
ceny sú vrátane DPH