Faktúra 3211348
Dátum vyhotovenia: 18.12.2021
Faktúra doručená: 3.1.2022
Číslo objednávky: 891/3/Lo/12/2021
Číslo zmluvy: 54/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - posyp.mat. - str. NR, 5165.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 198,31 EUR
ceny sú vrátane DPH