Faktúra 3211333
Dátum vyhotovenia: 2.12.2021
Faktúra doručená: 27.12.2021
Číslo objednávky: 870/3/Ra/12/2021
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 899.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 079,64 EUR
ceny sú vrátane DPH