Faktúra 3211300
Dátum vyhotovenia:
14.12.2021
Faktúra doručená:
15.12.2021
Číslo objednávky:
829/3/Šl/11/2021
Číslo zmluvy:
41/4/2021
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hygien. potreby, 952.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 143,35 EUR
ceny sú vrátane DPH