Faktúra 3211215
Dátum vyhotovenia:
29.11.2021
Faktúra doručená:
30.11.2021
Číslo objednávky:
855/3/Lo/11/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá - str. PD, NP, NR, PE, BN , 1688.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 025,66 EUR
ceny sú vrátane DPH