Faktúra 3211194
Dátum vyhotovenia:
15.11.2021
Faktúra doručená:
25.11.2021
Číslo objednávky:
806/3/Lo/11/2021
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PB - str. PD, 84.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,94 EUR
ceny sú vrátane DPH