Faktúra 3211174
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
22.11.2021
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné - 30.6.-31.10.2021 - str. BN, 339.19 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné - 30.6.-31.10.2021 - str. BN, 521.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 032,40 EUR
ceny sú vrátane DPH