Faktúra 3211131
Dátum vyhotovenia: 27.10.2021
Faktúra doručená: 9.11.2021
Číslo objednávky: 773/3/Be/10/2021
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budovy a rampy - str. NP, 216.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,66 EUR
ceny sú vrátane DPH