Faktúra 3211022
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
8.10.2021
Číslo objednávky:
74/4/Hr/09/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, PD, 8169.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 803,64 EUR
ceny sú vrátane DPH