Faktúra 3211015
Dátum vyhotovenia: 30.9.2021
Faktúra doručená: 7.10.2021
Číslo objednávky: 677/3/St/09/2021
Číslo zmluvy: 54/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Inertný posyp. mat. - str. PE, 2722.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 267,19 EUR
ceny sú vrátane DPH