Faktúra 3211012
Dátum vyhotovenia: 1.10.2021
Faktúra doručená: 6.10.2021
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 09/2021, 111.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,32 EUR
ceny sú vrátane DPH