Faktúra 3211004
Dátum vyhotovenia: 28.9.2021
Faktúra doručená: 6.10.2021
Číslo objednávky: 74/4/Hr/09/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PE, PD, 20435.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24 522,96 EUR
ceny sú vrátane DPH