Faktúra 3210946
Dátum vyhotovenia: 9.9.2021
Faktúra doručená: 21.9.2021
Číslo objednávky: 641/3/Iš/09/2021
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 233 - str. NR, 288.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
345,96 EUR
ceny sú vrátane DPH