Faktúra 3210939
Dátum vyhotovenia: 9.9.2021
Faktúra doručená: 21.9.2021
Číslo objednávky: 640/3/Iš/09/2021
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava bŕzd nakladača PDZ 233 - str. NR, 384.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
461,40 EUR
ceny sú vrátane DPH