Faktúra 3210937
Dátum vyhotovenia:
9.9.2021
Faktúra doručená:
16.9.2021
Číslo objednávky:
593/3/Iš/08/2021
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Diamantový kotúč - asfalt - c.II. a III. tr. - str. NR, 504 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
504,00 EUR
ceny sú vrátane DPH