Faktúra 3210910
Dátum vyhotovenia: 7.9.2021
Faktúra doručená: 9.9.2021
Číslo objednávky: 612/3/Ka/08/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojov. mat. - traktor.kosačky - str. BN, 423 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
507,60 EUR
ceny sú vrátane DPH