Faktúra 3210869
Dátum vyhotovenia:
18.8.2021
Faktúra doručená:
30.8.2021
Číslo objednávky:
576/3/Sl/08/2021
Číslo zmluvy:
41/4/2021
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 1393.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 671,66 EUR
ceny sú vrátane DPH