Faktúra 3210817
Dátum vyhotovenia: 9.8.2021
Faktúra doručená: 13.8.2021
Číslo objednávky: 48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 4134.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 961,88 EUR
ceny sú vrátane DPH