Faktúra 3210773
Dátum vyhotovenia:
30.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
554/3/Ra/07/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - dielňa PD, 464 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
556,80 EUR
ceny sú vrátane DPH