Faktúra 3210748
Dátum vyhotovenia: 20.7.2021
Faktúra doručená: 27.7.2021
Číslo objednávky: 515/3/Ka/07/2021
Číslo zmluvy: 13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava zvodidiel - c. III.tr. - str. BN, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH