Faktúra 3210739
Dátum vyhotovenia:
16.7.2021
Faktúra doručená:
21.7.2021
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.7.2021, 329.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
395,08 EUR
ceny sú vrátane DPH